老师 这题为什么选择用期末所有这权益的公式来计 问
因为题目只给了期末所有者权益数据,期初未提供,所以用期末数;若算期间指标(如平均净资产),通常用平均所有者权益,但本题无期初数,只能用期末数替代。 答
请问11月才报关出口,但是10月提前收到库存商品发 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问:试算平衡表中的本期发生额合计跟期末余额合 问
同学你好, 期初余额 加 本期发生额=期末余额 答
请问老师,装订凭证,里面的银行对账单、财务报表、 问
同学你好, 第一页,科目余额表 第2部分,按照凭证号排序会计凭证 第三部分 财务报表 最后银行对账单 答
1688店铺下单付款的怎么关联到对公账户,可以开发 问
你们提现绑定公司账户就可以 可以开 不是打到公司账户,你们单位销售出去的可以开 答

老师,公司买车时的分录和后期发票认证抵扣的分录怎么写
答: 借固定资产 应交税费待认证 贷银行存款 认证之后借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
发票认证但不抵扣该怎么操作,是在勾选平台上还是在分录上,分录该怎么做?是汽油票,专管员不让抵扣
答: 你好 不能抵扣的进项先在发票勾选平台 上认证再做进项转出 借成本费用 贷进项转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,如果是购买方专票已经认证了未抵扣需要作废,开一张信息表给对方,是不是发票也要给对方?那我当月做帐怎么做呢?如果是上月的发票认证了未抵扣,这个月开一张信息给对方,那我怎么做帐?如果上月的发票认证了也抵扣了,那我只开一张信息表对方,那我怎么做帐??分录?
答: 你好,认证的发票不能作废,需要冲红,如果作废了,那你这边需要做进项税额转出,凭复印件做账即可。如果没有作废,你提交信息表,凭信息表做进项税额转出,发票不用退还对方。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。







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大白熊、 追问
2022-03-06 17:14
郭老师 解答
2022-03-06 17:15
大白熊、 追问
2022-03-06 17:37
郭老师 解答
2022-03-06 17:43