老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

生产、生活性服务纳税人可以按照当期抵扣进项税额加计10%。老师我刚通过进项税额抵扣备案,4月份进项税申报的时候没有抵扣。现在申报5月份的增值税,4月的进项税加计抵扣可以放在5月份里申报吗
答: 你备案日期是多少,一般税务局规定的备案的当月可以,过了不可以
增值税额=销项税额-允许抵扣的进项税额增值税额=销项税额-(允许抵扣的进项税额-不允许抵扣的进项税额)这两个公式哪个是正确的?
答: 你好,应当是应纳税额=销项税额-(进项税额-不允许抵扣的进项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,我一月份有114元增值税进项税额,,在增值税附表二中记在了25行待抵扣进项税额中,4月份有了收入,记在在第3行前期认证相符,且本期认证抵扣中。但是在报税时,出现对比错误,怎么处理
答: 你好,认证在一月份吗?









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小林老师 解答
2021-07-31 13:46