老师好,我一月份有114元增值税进项税额,,在增值税附表二中记在了25行待抵扣进项税额中,4月份有了收入,记在在第3行前期认证相符,且本期认证抵扣中。但是在报税时,出现对比错误,怎么处理
派沃德 特别特
于2020-05-13 10:35 发布 841次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-13 10:36
你好,认证在一月份吗?
相关问题讨论

一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,认证与抵扣是同步的
认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25

您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32

你好
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16

你好!借应交税费应交增值税(进项税额) 贷其他应收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
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