送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2021-07-30 13:29

你好!正规的做法是,做到去年,重新补申报去年的数据。

小鱼儿 追问

2021-07-30 13:35

想问下打开去年账套去补收入和税 那申报数据具体是改哪个季度的报表?

宋生老师 解答

2021-07-30 13:36

你好!看你实际是属于哪个季度了。比如你货是哪个月给的

小鱼儿 追问

2021-07-30 13:36

企业所得税的年报要修改 上年的报表也要修改对吗? 那我们的增值税是改在哪个季度?

宋生老师 解答

2021-07-30 13:37

你好!增值税,要看你实际是属于哪个季度了。比如你货是哪个月给的

小鱼儿 追问

2021-07-30 13:41

我想问下 你们是怎么做的 关于这个未开票,我们具体就是销售软件的 卖给客户 人家让开票才开票  我看每个月都会有一点,而且我们也有代理商  给代理商的钱也是分批次给的 她们给我们开票也是对账后开的 所以去年也有一些票没给我们

宋生老师 解答

2021-07-30 13:43

你好!这种,你可以今年才开,才确认收入。

小鱼儿 追问

2021-07-30 13:48

对于未开票的做账该怎么做?

宋生老师 解答

2021-07-30 13:51

你好!这个要分情况,是以后都不开,还是以后开,以后都不开,就直接当不开票收入确认。
以后开,就等开发票的时候确认

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相关问题讨论
你好!正规的做法是,做到去年,重新补申报去年的数据。
2021-07-30 13:29:11
你好,您账务处理是计入哪个科目的?是计入招待费的吗?
2023-06-07 11:28:23
都属于去年的,借以前年度损益调整,贷银行存款21500 汇算增加你的成本费用就可以的。
2022-03-02 11:53:00
未开票收入 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入 -未开票        应交税费-应交增值税-销项税 如果以后补开发票 贷:主营业务收入 -未开票 负数 贷:主营业务收入 –已开票
2026-02-07 16:54:58
你好,进项按时认证抵扣就是了
2016-08-03 15:50:39
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