给供应商周结的货款做账时怎么写分录,次月初收到总发票时如何做账

子归
于2021-07-29 09:57 发布 909次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-07-29 09:57
借:应付账款,贷:银行存款
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借:应付账款,贷:银行存款
2021-07-29 09:57:46
你好!你们按实际结账金额就可以,把相应的进项税减出来就可以
2016-06-06 21:20:32
学员你好,跟供应商发生退货业务,收到供应商红字发票,建议使用其他应收款
2022-07-22 19:06:45
所收到的票是开的是你们的名称?
2018-08-15 15:00:32
收到发票时接在途物资贷,银行存款等。收到商品时。借库存商品等,贷在途物资。
2022-12-29 10:32:51
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子归 追问
2021-07-29 12:54
辜老师 解答
2021-07-29 15:32