送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2021-07-24 13:52

你好这个前提支付做借其他应收款等 贷银行,这个取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应收款,这个按月摊销做借管理费用  贷预付账款-待摊费用  

maize老师 解答

2021-07-24 13:52

不是提前支付你按
做借管理费用  贷其他应付款

安详的小蝴蝶 追问

2021-07-24 14:16

提前支付不是其他应付款吗,这个怎么是其他应收款?

maize老师 解答

2021-07-24 14:18

这个没有取得发票 ,你先做其他应付款就是负数了,这样其他应收款表示是没有取得发票,

安详的小蝴蝶 追问

2021-07-24 14:27

那取得发票之后还要在做一笔借贷吗

安详的小蝴蝶 追问

2021-07-24 14:30

取得发票做借预付账款-待摊费用,贷其他应收款-取得发票也是做其他应收款吗

maize老师 解答

2021-07-24 14:30

需要做,借预付账款-待摊费用,贷其他应收款

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相关问题讨论
预付的房租应收科目下借方记账,应付账款科目借方记账,房租费用科目贷方记账,月末做结转处理即可。
2023-03-10 15:02:43
这个是去年的房租吗,今年汇算清缴之前取得发票就可以税前扣除的
2022-04-01 16:30:08
同学你好,借制造费用负数,贷预付账款负数
2022-04-04 19:14:11
三年到期,最后一个月的折旧还是跟以前的一样,只是那个残值你需要做处理。
2022-03-03 09:45:46
如果支付当月不够,你可以在下个月补齐差额。账务处理方式是:应付电费当月增加,应付电费本月减少,借:现金或者银行存款贷:应付电费,双方金额一致。
2023-03-04 10:36:18
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