我们之前的会计是比如5月份借管理费用,贷应付职工薪酬,然后六月份把五月份计提工资的凭证冲红,然后六月份再计提工资,发放工资,然后计提六月份的工资,然后下个月计提工资前再把上个月计提的工资先冲红,这个是什么原因呢?可以这样处理吗?
好好学习天天向上
于2024-07-27 22:29 发布 373次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-07-27 22:35
你看下他5月份计提的和6月份发下去的工资是不是不一样?他应该是计提的5月份的有问题,然后红冲再重新计提。
相关问题讨论

计提工资第一个分录对,一般是请假不给工资,计提工资时也不算那一天的工资,是按扣除请假的天数计提工资
2020-06-19 10:03:52

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好!是的,也是这样做的了
2023-08-22 11:07:16

贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58

可以的,可以这么做的。
2023-05-18 15:51:22
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