老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答
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老师,其他应付款-社保个人部分 -公积金余额都是在借方,是不是多计提了?我也不知道什么时候开始多计提的,那我这个月要怎么冲回呢
您好问个问题:公积金是当月扣的当月的,7月扣费了,计提是在7月份还是6月份,7月份计提、7月份缴纳的,其他应付款出现了负数
如果计提的工资和发的不一样,有差额怎么处理还有就是公积金社保个人在做其他应付款的时候贷方假如是1000.05,而交的时候交了1000.1有五分钱的差距,这个又怎么处理掉









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