送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-14 14:32

哦,好的。另外,我发现上期我的“增值税增报表”金额在已申报抵扣里,实际是未抵扣,请问这可以补救吗?当时是自动生成的,还觉得智能来着。今天发现完全不对

追问

2016-12-14 14:43

主表是空白的,啥也没有,也不知道算不算是正确的。第20行的“期末留底”是不是应该有数据啊?

吴月柳 解答

2016-12-14 14:24

你好,期初指本月之前,期末是指期初+本期        

吴月柳 解答

2016-12-14 14:34

那你的主表显示正确不?如果主表显示正确就不用改了

吴月柳 解答

2016-12-14 14:43

是的,那就是申报错误了,你到税局撤销重报才行。

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相关问题讨论
你好,辅导期一般纳税人不允许当月抵扣,需要比对一般次月申报抵扣上月认证的
2020-01-07 21:48:19
您好!按第一个就可以了。 如果已经认证,你申报的时候要抵扣也要转出
2017-11-17 17:10:18
你好,是的,发票在申报之前认证抵扣即可
2022-03-30 20:36:24
你好,这根主要是指购建不动产分期抵扣时填的,现在这个政策可以一次性抵扣了,所以这一栏基本没有了,也不用填了
2020-06-12 13:50:19
你好,申报之前都可以认证的
2019-10-13 11:08:42
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