老师您好 专票购买方没有认证 销方次月冲红和当 问
同学,你好 嗯嗯,是的 答
老师,公司员工出差深圳叫的滴滴顺风车,他回来报销 问
那个是协商好乘客承担过路费 答
老师我们从国外进口端子,进口报关单上的成交方式 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,一般纳税人,报关单必须当月的报关单申报在当 问
是的,报关单必须当月的报关单申报在当月收入 答
你好老师,想咨询一下公司和公司之间借款,借款利息 问
您好,收到利息计入其他业务收入 答

上月冲减管理费用记在了贷方,借应交增值税贷管理费用,导致科目余额表与报表有差额,本月如何做分录调账
答: 利润表的是正确的吗 建议不要修改了 你修改了上个月的差异还在
老师您好,我22年有两笔账是冲减管理费用的,本该贷记管理费用借方负数,但是录入到贷方正数了,还有一笔因为粗心借贷都计入管理费用了,导致利润表中管理费用和科目余额表管理费用不一致(利润表少,金额不到一万),现在该怎么处理不会给以后留下风险呢
答: 同学,你好 22年,那你损益都结转了,你现在24年是哪里不平??
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
税控设备全额抵扣时,做会计分录: 借:“应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用,结转期间费用显示负数,本月利润表管理费用科目不等于本月科目余额表管理费用科目?改怎么调整?
答: 你好,这个不需要调整,管理费用发生在贷方,会造成这种差异的

