送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2016-12-13 12:43

您好,
计算提成时,
借:销售费用——员工销售提成
    贷:应付职工薪酬——员工销售提成
发放提成时
借:应付职工薪酬——员工销售提成
    (其他支付工资的相关科目)
    贷:银行存款/现金

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相关问题讨论
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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