企业前期已预收了甲公司全部租金,后期只是根据开票金额冲,现在甲更名乙公司,前期未开的票要开乙公司,那现在企业怎么处理账务?

m1baoer
于2021-07-16 01:00 发布 755次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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同学你好,根据甲公司给的更名通知,把预收的租金款改为乙公司,开给乙公司的发票,再冲这个预收账款即可。
2021-07-16 01:27:56
同学,你好
借:预收账款139000
应收账款168196.61
贷:主营业务收入271855.4
应交税费35341.21
2022-01-10 10:03:22
您好
请问是价税合计金额么
2019-09-17 16:37:33
你好 1; 是的需要分摊的; 按总的收款金额除以实际租赁内的 月份数来分摊费用 2; 开票金额是按什么来开的?怎么会大于了 预付款金额 ;
2021-04-13 11:11:28
直接按实际开票的金额计入租金,按月进行摊销处理。至于少交的租金,没有发票也不用管,就是说你们每月承担的租金的费用减少了
2020-04-01 10:02:38
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