- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,收入不开发票,应当做无票收入,而不是做其他应付款处理啊
2021-07-14 21:30:33
您好,发票来了之后,或者取出钱来的时候,借:其他应付款-暂扣的旅游经费,贷:现金或者银行存款。发票应该给个人,贵公司使用发票复印件做账即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应付款
2017-08-18 15:50:02
学员你好,
需要明确为什么开来1.1万元的发票,如果是因为提前付款给与的现金折扣,可冲减财务费用。
2019-01-22 11:59:56
把应收的收回来,应付转营业外收入。
2017-02-20 08:14:25
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