送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-14 21:30

你好,收入不开发票,应当做无票收入,而不是做其他应付款处理啊 

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你好,收入不开发票,应当做无票收入,而不是做其他应付款处理啊 
2021-07-14 21:30:33
您好,发票来了之后,或者取出钱来的时候,借:其他应付款-暂扣的旅游经费,贷:现金或者银行存款。发票应该给个人,贵公司使用发票复印件做账即可。
2017-08-18 16:42:44
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;其他应付款
2017-08-18 15:50:02
预付电费的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
2018-11-07 10:21:03
把应收的收回来,应付转营业外收入。
2017-02-20 08:14:25
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