- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-12-12 14:26
老师 如果涉及到增值税的抵扣等 是12月抵扣还是1月抵扣 跨年涉不涉及纳税调整
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你好,可以,等拿到发票时付到12月凭证里。
2016-12-12 14:24:18
是只有收到发票才可以进应付账款,没收到发票先入预付账款?不是,你要是先付款可以先做借应付账款/预付账款 贷银行都可以,只要是和主营业务相关的都可以进应付账款啊?是的,
2019-08-30 11:01:22
您好
付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28
是的,这个没有付款就做应付账款就可以
2020-02-21 10:13:19
借;预付账款 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;预付账款
2016-06-28 15:15:13
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吴月柳 解答
2016-12-12 14:24
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2016-12-12 14:28