送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-12 14:26

老师 如果涉及到增值税的抵扣等 是12月抵扣还是1月抵扣  跨年涉不涉及纳税调整

吴月柳 解答

2016-12-12 14:24

你好,可以,等拿到发票时付到12月凭证里。

吴月柳 解答

2016-12-12 14:28

如果是抵扣的话只能在一月做账。因为发票是一月开的只能在一月抵扣

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相关问题讨论
你好,可以,等拿到发票时付到12月凭证里。
2016-12-12 14:24:18
您好 付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2019-09-30 08:40:28
你好 付款,借;预付账款,贷;银行存款等科目 收到发票,借;库存商品等科目,贷;预付账款
2020-04-08 09:11:19
你好,借 预付账款 贷银行存款
2019-09-05 15:35:51
是只有收到发票才可以进应付账款,没收到发票先入预付账款?不是,你要是先付款可以先做借应付账款/预付账款 贷银行都可以,只要是和主营业务相关的都可以进应付账款啊?是的,
2019-08-30 11:01:22
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