老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做还是合二为一做在一起呢?
答: 您好 付款业务和收到发票不是同一时间,在月底做账时拿到二者的时候是分开做 这样账务处理比较清晰
2018年已经付款并已收到货。那2019年才收到发票,是直接放到2018年账务里面,还是直接单独在2019年做账呢?
答: 同学 您好 您可以2018年先暂估入账 2019年收到发票的时候冲销暂估
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师:收到发票1000元,付款800元,多的200元没付,怎么做账
答: 你好,付款 借:应付账款800 贷:银行存款800 另外这200后期还要不要付给对方?






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