老师好,个体户查账征收,10到12月开了4万多的发票,然 问
可以的,工资需要发下去 交社保 答
老师,请问下25年第四季度开发票40万缴纳增值税100 问
你好,需要缴纳的,因为到25.12.31你开具了40万,这个存在,你26.1月冲了不对12月的产生影响的 答
老师您好,小规模公司,不超30万,增值税减免怎么做账? 问
季末将账上的应交增值税转为营业外收入 答
小规模第四季度季报企业所得税有一项 附报事项勾 问
同学,你好 是填写全年的 答
你好老师,我公司是小规模,账簿印花税没有实交,但在 问
你好,需要申报实收资本印花税的 答

老师,一般纳税人外贸企业,出口业务,上月由于销售方增值税专用发票开错,我方开具了红字增值税专用发票通知单,但未开具红字发票过来。上月的纳税申报时候将红字发票通知单税额填在进项税额转出里面,还需要怎么填写,否则主表就要缴纳增值税了,怎么办?
答: 他没给你开正确进项的话你就需要交税了哦
一般纳税人建材公司,去年开具的发票冲红后申报后:《附列资料二》中第20栏红字专用发票通知单注明的进项税额”,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”126548.62元。购买方已抵扣,我们需要把进项转出吗?
答: 你红字信息表开了吗?什么时间开的。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
申报增值税申报表时,当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额,不一致。强制性不通过。请问是什么原因。
答: 您好,一般按照红票信息表累计金额转出处理。










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