- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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这个需要有发票到才可以冲的。
2016-12-12 13:02:20

老师,查回上几个月的账,暂估材料科目,有余额在借方:22.13元,现在怎样冲平呢?
2016-12-12 12:43:42

你现在是什么问题
暂估处理没有问题
收到发票就冲红。
2019-08-19 20:00:46

年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整
借:成本费用 贷:应付账款-暂估
下个月发票来了
贷:以前年度损益调整 贷:应付账款-暂估(红字)
借:以前年度损益调整 贷:应付账款-XX公司
最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2019-12-27 09:14:40

那就奇怪了。之前会计给的科目余额表12月底的。暂估的原材料的合计和暂估应付款对不上啊
2019-04-03 15:00:49
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