老师,假如我原分录是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 100 贷:应交税费-未交增值税 100,然后我在用友里面选择冲销凭证, 请问冲销凭证生成的分录是怎么样子的?
安安嘛嘛
于2015-10-19 19:23 发布 1059次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2015-10-19 20:41
也即是冲销凭证其实是在原凭证的基础上,把数值全部变为负数,可以这样理解吗?
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做这笔凭证的相反分录就是了
借:应交税费-未交增值税 100 贷;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 100
2015-10-19 19:57:36

借:应交税费-转出未交增值税300
贷:进项税额300
借:应交税费-未交增值税300
贷:应交税费-转出未交增值税300
2020-01-21 14:34:23

你好 你直接把上月分录 直接红冲了 在做正确的就行了。 因为你不涉及损益科目 。直接原来分录做红字负数来冲掉 在做正确即可
2021-05-15 09:58:24

同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-04-08 09:41:51

你好!可以的。你可以直接用申报来做附件
2024-07-09 08:12:08
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邹老师 解答
2015-10-19 19:57
邹老师 解答
2015-10-19 20:42