老师,请问我本月开了一张负数发票,然后再一张正数发票。这张正数发票不用再入帐吧?应该不用确认收入吧? 那张负数发票呢? 请问这笔业务怎么处理? 先冲掉上月的那笔收入,然后再确认一笔新收入?

alivv
于2016-12-09 11:47 发布 805次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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要再如的。要确认。
负数也要确认。
你这样做,不管是蓝字还是红字,都按正常做分录,只是红字写负数。
2016-12-09 11:48:38
你好!没有其他业务的话是可以的
2020-04-15 09:50:18
您好!你让客户给你补点税点
2019-06-20 15:35:22
冲销去年的收入的分录 然后按照发票在做一次就可以 发票附在后面 申报的时候把这一笔在未开票收入填写负数
2019-06-20 15:42:13
你好,学员,第一种方式最好
2022-02-26 22:19:03
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