老师您好 我们是一个国企,自己弄了个食堂,还有一个 问
你好,是的,是需要做收入了。 答
已经在汇算清缴调增的暂估成本,怎么在科目余额消 问
关键是是真实的暂估吗? 答
老师,您好,请问最新的快递费(收派服务费)开票的赋码 问
现在还是这个税目和编码,如果改了是没法开的, 3040409000000000000收派服务物流辅助服务 答
建安施工总包合同,包含需安装的设备(设计费、安装 问
您好,可以的,这个按明细来开就可以 答
劳务派遣公司,招的劳务工人的工资可以做为派遣人 问
你好,可以的。可以开差额。 答

冉老师好,上个问题还没明白,麻烦再帮我解答一下,我是代付代缴公司,问题一:我6月份已代付了社保,到了7月,需要将部份社保由管理费用-社保调整到管理费用-评审费,部分调整到其他应收款,但已出账,冲销原来,重新再出的话,借方出管理费用-评审费和其他应收款,但贷方我不知道入什么科目问题二:挂了其他应收款,可以再开发票给对方公司吗,收到钱的时候,是直接冲销其他应收款,还是还要再出其他业务收入麻烦老师看看图片,一张是6月计提社保,一张6月支付社保
答: 同学您好,很高兴为您解答问题,请稍等
老师,我们公司有一笔业务是收税点的,A公司转到B银行,B银行转给个人,个人再转给其他人,要把中间的税点10%留在其他业务收入里,这个内账我怎么做?还得把流水记录上第一笔收入:借:B银行 贷:其他应收款-公司 第二笔转给个人 借:银行-个人 贷:B银行 第三笔 借:管理费用-业务费 贷:银行-个人中间这差我怎么记啊?借:其他应收款-公司1+10% 贷:其他业务收入10% 付出去那边怎么体现啊?
答: 你好,这个付出去,这个你不是做么, 借:管理费用-业务费 贷:银行-个人 你这个没有做借其他业务成本-税点,贷银行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,职工出差报销的火车票,借记管理费用,贷记其他应付款,还是其他应收款呢
答: 您好,同学,如果没付对方款的话直接付,贷计银行存款,如果职工有借支,此报销核销借支的话做其他应收款-该员工


陆 追问
2021-07-05 14:04
maize老师 解答
2021-07-05 14:12
陆 追问
2021-07-05 14:19
maize老师 解答
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2021-07-05 14:36
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2021-07-05 14:56
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2021-07-05 15:07
maize老师 解答
2021-07-05 15:10