第一季度报税填写3月31日,资产负债表表:其它应付款54389.65元,未分配利润-54389.65元。利润表:管理费用开办费54389.65元,净利润-54389.65元。(酒店住宿行业,购买客用品普票合计54389.65元,业主集资银行卡付款客用品,不需要还款),5月14日酒店开业,开始用用友记账,借管理费用开办费54389.65元,贷其它应付款开办费54389.65元,然后 借其它应付款开办费54389.65元,贷实收资本54389.65元。这样记账可以吗?5月份的资产负债表和利润表数据照抄在税务局报税系统上可以吗?
对错何妨
于2021-07-05 13:55 发布 1291次浏览
- 送心意
梁梁老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-05 14:06
同学,你好,5月14号记账是对的
相关问题讨论

同学,你好,5月14号记账是对的
2021-07-05 14:06:29

同学您好,问题是没有问题,但是可能会显示资产不能等于0,不能提交,您试试,不能提交,那您就货币资金和未分配利润都加0.01
2021-01-17 22:03:34

您好,10月调账,应该是
【借:预付账款 借:管理费用,负数】【借:管理费用 ,贷:预付账款 】
2017-11-07 23:59:07

你好 小企业会计准则 2018年10-12 直接 借 利润分配 贷 银行存款 一个分录就可以了
2019-06-25 14:53:04

这是你的银行明细账吗,筹建期的费用,你做在长期待摊费用了,没有分摊,就不用做管理费用,做报表要根据科目汇总表和余额表填的
2015-03-05 11:02:32
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对错何妨 追问
2021-07-05 14:20
梁梁老师 解答
2021-07-05 15:06