老师,我们本月认证进项税额就一张发票,但税额超过了我们实际需要的进项税额,保证税负的情况下,不能全部抵税,增值税报表应该怎么填呀?
素鸢-Ting
于2021-07-03 10:33 发布 1047次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-07-03 10:34
认证了就得全部抵扣的,多的下期再继续留抵
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认证不抵扣的不上表,认证抵扣的填入进项税额栏次
2021-04-26 17:11:32

借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-06 10:46:22

借:原材料,应交税费贷:银行存款
2018-02-24 11:28:24

认证了就得全部抵扣的,多的下期再继续留抵
2021-07-03 10:34:12

不能,这个是不能,你要不不认证,要不全部认证,不认证做借应交税费待认证进项税额,认证做进项税额就可以
2021-02-25 14:27:46
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