老师,想问下,假如说我当月要交1000多元的增值税,已经进项税额13万多,求可以开具多少金额发票?有没有直观的计算公式
o(* ̄▽ ̄*)o
于2019-11-19 16:30 发布 1464次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-11-19 16:44
您好!比如你13万,要交1000,那么你销项税额是131000就可以了。
至于具体开多少,要看你税率了。
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认证不抵扣的不上表,认证抵扣的填入进项税额栏次
2021-04-26 17:11:32

借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-06 10:46:22

借:原材料,应交税费贷:银行存款
2018-02-24 11:28:24

认证了就得全部抵扣的,多的下期再继续留抵
2021-07-03 10:34:12

不能,这个是不能,你要不不认证,要不全部认证,不认证做借应交税费待认证进项税额,认证做进项税额就可以
2021-02-25 14:27:46
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2019-11-19 17:18
宋生老师 解答
2019-11-19 17:19