- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-19 10:37
您好
如果进项税额30万 自己开具发票税率13%
销项税额-进项税额=应该缴纳增值税
销项税额=1000+300000=301000
可以开具销售额=301000/0.13=2315384.62
价税合计金额=2315384.62*(1+0.13)=2616384.62
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认证不抵扣的不上表,认证抵扣的填入进项税额栏次
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借;原材料等科目 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)
2016-05-06 10:46:22

借:原材料,应交税费贷:银行存款
2018-02-24 11:28:24

认证了就得全部抵扣的,多的下期再继续留抵
2021-07-03 10:34:12

不能,这个是不能,你要不不认证,要不全部认证,不认证做借应交税费待认证进项税额,认证做进项税额就可以
2021-02-25 14:27:46
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