老师您好 公司销售医疗设备 有时会自己买电脑配 问
你好,可以报销的,这个没问题 开公司抬头发票就行 答
老师好!请问征管局有权利,把企业的凭证及明细账,带 问
你好,是的,是有权利的. 答
请问公司购买财务做帐软件产生的费用,假如是永久 问
同学,你好 买卖合同,缴纳印花税 答
为什么有的加工业开具的收购发票不能加计扣除那1 问
免税农产品深加工,才可以加计扣除 答
老师,公司内部自然人之间采用股权激励方式转让股 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答

5月份税局开票错误(当月已经缴纳增值税),11月份开了红字发票后重新开具发票,请问重新开的发票缴纳的增值税的会计处理是借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款,红冲的发票后期税局退回的增值税是:借:其他应收款-税款,贷:应交税费-应交增值税吗?
答: 你好,是的
在一月收到重新开具的蓝字发票!但是没收到红字发票!能不能拿自己申请的红字发票信息表做账?借:应付账款-应付暂估款-A项目 红字 应交税金-应交增值税-进项税 红字 贷:其他应付款 -X个人 收到蓝字发票时 借:主营业务成本-A项目-材料 应交税费 应交增值税-进项税 贷:其他应付款--X个人?
答: 你好,就先拿红字信息表做红字冲减
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
本公司是一般纳税人,去年买的税盘做的凭证是借应交税金应交增值税进项,贷现金,后来才知道这样是错误的。咨询后有一位老师建议是那借其他应收款其他480,贷应交税金应交增值税进项480。管理费用办公费480,其他应收款其他480。应交税金应交增值税减免税款红字480,管理费用红字480。另一个为老师分录是这个,借管理费用办公费480,贷 其他应收款其他480。借应交税费增值税-减免税480贷管理费用红字480借方黑字,贷方是红字分录。就是最后一张凭证借贷不一样,一个都红字,一个是借黑字,贷红字。那位老师是对的。
答: 你好,都是可以的,你可以选择一种做

