老师,我们的行业是:架线及设备工程建筑,去年我们的 问
你好,这个是资产五千万以内,人数300人以内,应纳税所得额300万以内。 答
我们公司是制作图书的生产企业,老板为了拿高新补 问
同学你好,没有实际研发活动,即没有费用发生,没有业务发生,那如何归集呀,没办法归集。会计也没办法硬做呀,退一万步说,账能硬做,那业务呢,没办法无中生有呀。 答
当月进项税额转出=(1.15-0.15)÷(1-9%)×9%+0.15×9% 问
同学,你好 因为这个是农产品,只要是农产品就要这么算,这个是特殊算法 答
请问老师,股东实收资本的转入没有备注“投资款”, 问
你好可以的,可以做的 答
个人注册了个体工商户,然后又以个人的名义承接业 问
你好,可以代开。这个是2个主体。可以各自做各自的业务 答

认缴制,为什么不能长期挂其他应收款?
答: 你好 认缴制 你挂的是 什么 业务的其他应收款
老师就是股东是认缴没有实际出资,每回都是支出都是给我现金存上但是其他应收款那数额大怎么处理
答: 同学你好 很高兴为你解答 收到现金不是冲其他应收款嘛?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我还是想确认一下关于应付账款调账的问题。1: 昨天后台咨询了,就是公司有一培训业务,我们收学生100%学费公司留70%然后交给学校30%,但是我们收到100%前期未做外账收入,交给学校30%时开回的发票一直挂账应付账款,当时是对公户转账的!我看前期会计做账是 付款给学校但没收到发票是 借:其他应收(学校) 贷 银行存款,收到学校发票:借 应付账款 贷 其他应收款,现在想把应付账款调平然后还不想交税,我每月的账务怎么处理比较好?麻烦您帮我写一下分录,谢谢老师! 2:还有如果确认收入怎么可以和挂账法人名下的往来款走一起!现在法人和公司的往来记账是 借 银存 贷 其他应付 法人,公司现在没钱存这笔收入款!现在法人名下挂账(其他应付款 法人)不到100万,和学校的挂账是57万!利润表上亏损35万。
答: 你好,同学。 你这开了票,你就要交税,不交税是不可以的。除非可享受相关免税优惠。 收款时 借 银行存款 贷 其他应付款或预收账款 上交 借 其他应付款 贷 银行存款 另外你自己的收入最后 要转收入 借 预收账款 贷 收入


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2021-06-30 21:41
k1 追问
2021-06-30 21:42
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2021-06-30 21:45
钟存老师 解答
2021-06-30 21:46