- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-06-28 12:02
你好是的,是这么做的。
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你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43

这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37

您好
借 管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-福利费
借 应付职工薪酬-福利费
贷 库存现金
2019-09-08 13:02:58

是的,要先计提的
借:管理费用--辞退福利 贷:应付职工薪酬--辞退福利
2018-08-21 09:16:10

您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
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