老师,您好,小规模纳税人1月(1季度)销售的只在1月开了 问
借银行存款贷主营业务收入266666.67,应交税费应交增值税13333.33, 借应交税费应交增值税 贷营业外收入13333.33。 答
老师,问一下,我们公司是一般纳税人,采购货物时是一 问
你这个就类似于暂估入库,后续开的发票就不放货物运输单据 答
老师,你好,我请公司帮忙多缴纳几千的公积金,我想控 问
这个就是确定好缴费工资就行,然后就是缴费工资分别乘以单位和个人的比例。 答
还是刚才那个资产负债表的问题,那如果二月份的话 问
你好,这个是上年12月的数据。 答
老师有电子税务局开票流程吗 问
您好, 是开全电发票吗 答
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"固定资产期末怎么填列?"研发费用期末怎么填列?"其他应付款期末怎么填列?"其他应收款期末怎么填列?"合同资产期末怎么填列?
老师 我在做研发费用,去年8月计提了房租,9月做了其他应付款,8月借:管理费用-房租贷:其他应付款9月借:其他应付款贷:银行存款那我现在要加一笔研发费用的房租是在8月加吗借:管理费用-研发费贷银行存款
老师,你好,我现在有一笔分录想请你指教一下,原来没有发票的时候我做的分录是,借:研发费用-* 其他应付款-待抵扣增值税进项 贷:预付账款-*那现在收到发票并付了款,分录要怎么写?
发现以前一个账 当时对方开了发票也已经抵扣 但是因为有质量问题 无需付款 原料估计当时领了做了研发费用 已经费用化了 现在想把应付账款消掉 应当怎么处理?
海的味道 追问
2021-06-25 17:01
邹刚得老师 解答
2021-06-25 17:02