公司股东向公司借款20万,如果每个月收1000利息,我 问
那个是啊1000/1.06*0.06计算增值税 答
老师,我公司一般纳税人,上期留抵137.62元,待认证进 问
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税7293.35 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税7293.35 贷:银行存款 答
老师你好,我们是一般纳税人公司,如果月底了其他应 问
那个是有风险的哈 答
老师好,供应商给A公司开票200万走账的,现在供应商 问
两种走账方式均有极高风险,核心要点如下: 无真实业务开票属于虚开增值税发票,涉刑事 %2B 行政责任。 资金流绕个人账户周转,与发票流不一致,触发税务稽查。 大额私转公 / 公转私易被认定为洗钱、个税疑点,法人需担责。 答
半路拉手,新建账从 1 月开始,结账时显示试算不平衡 问
不是用最近一期科目余额表的余额建的期初 ? 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息

相似问题
最新问题
你发了,我要补计提18年度的委外研发费用。18年付款时分录为:借:其他应付款 贷 银行存款。现要加计扣除,想调账。19年才收到发票?
老师 我在做研发费用,去年8月计提了房租,9月做了其他应付款,8月借:管理费用-房租贷:其他应付款9月借:其他应付款贷:银行存款那我现在要加一笔研发费用的房租是在8月加吗借:管理费用-研发费贷银行存款
"固定资产期末怎么填列?"研发费用期末怎么填列?"其他应付款期末怎么填列?"其他应收款期末怎么填列?"合同资产期末怎么填列?
老师,你好,我现在有一笔分录想请你指教一下,原来没有发票的时候我做的分录是,借:研发费用-* 其他应付款-待抵扣增值税进项 贷:预付账款-*那现在收到发票并付了款,分录要怎么写?
发现以前一个账 当时对方开了发票也已经抵扣 但是因为有质量问题 无需付款 原料估计当时领了做了研发费用 已经费用化了 现在想把应付账款消掉 应当怎么处理?








粤公网安备 44030502000945号



海的味道 追问
2021-06-25 17:01
邹老师 解答
2021-06-25 17:02