老师你好,我上个月一笔研究支出-费用化支出记错了,余额月末已结转,请问如何调整? 上个月 借:研发支出/费用化支出 贷:银行存款 正确的应该是 借:研发支出/费用化支出 应交税金/应交增值税/进项税 贷:银行存款

y_meng
于2021-06-24 10:51 发布 1660次浏览
- 送心意
轶尘老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2021-06-24 10:52
借:研发支出/费用化支出(红字)
接:应交税金/应交增值税/进项税
相关问题讨论
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
这个科目有余额是正常的,不用处理的
2025-01-15 15:23:49
关键是你得查出5月是什么原因少交了?
2022-10-07 15:33:51
您好, 做账是这么做账的
2022-02-17 12:18:50
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