老师,我们有个业务当时做的是 借 :研发支出-服务费 100万 应交税金-增值税-进项税 6万 贷 :银行存款 106万 但是因为设计免税问题, 这个进项税不能抵扣, 就在上个月做了进项税额转出, 老师请问这个转出来的6万的会计分录是什么啊?我有点儿晕

养猫专业户
于2022-11-02 15:25 发布 1100次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-11-02 15:27
同学你好
借研发支出服务费
贷进项转出
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同学你好
借研发支出服务费
贷进项转出
2022-11-02 15:27:26
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,你是一般纳税人,选择第一个。
2022-03-11 14:42:22
学员你好,借方应交税费-增值税-转出未交增值税的金额可以不做处理,或者年末调减销项,进项和转出未交科目
2022-02-28 22:57:12
您好
这样写分录正确的
2022-06-06 17:18:30
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2022-11-02 15:31
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2022-11-02 15:36