送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-06 14:10

是做内帐。收租金如何做,收1年的租金.     现在预提费用没了,改用什么科目做.
1. 交租金时凭证如何做(如下做对吗) 
借:预付账款 180 /(还是其他应付款) 
贷:银行存款180
2. 每月分摊租金如何做
借: 管理费用    15
    贷: 预付账款  15

邹老师 解答

2016-12-06 13:54

借;待摊费用   贷;银行存款
借;制造费用等科目   贷;待摊费用 15

邹老师 解答

2016-12-06 14:11

你好,虽然取消了,但是还是有很多经济业务需要用这个科目核算的

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相关问题讨论
你好,这个如果公司欠法人钱的话,是没问题的
2021-09-16 16:01:52
质保金直接是作为往来款处理,支付时就平了。不用再单独平账
2019-08-09 15:00:50
你好! 借:其他应付款 贷:预付账款
2019-07-20 20:59:06
你好 你先付款出去 借预付账款 贷银行存款 没用过的话 做借银行存款 贷预付账款 对的中间发生的收取的服务费等计入收入即可
2019-06-17 10:37:23
你好,一般这个是做预付账款的。不做其他应付款。
2018-09-03 15:45:28
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