老师,我在5月份交了5月的保险,我分录做成了借应付职工薪酬—单位保险;其他应收款—-个人保险,贷库存现金。导改5月科目余额应付职工薪酬是负数。在6月做支付员工5月工资时,我需怎么做分录
L*💗S*💗F*💗
于2021-06-17 12:58 发布 1079次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-06-17 13:00
您好
借 管理费用-单位社保
贷 应付职工薪酬-单位保险
补做计提单位保险分录就好了
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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48

你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49

您好
借 管理费用-单位社保
贷 应付职工薪酬-单位保险
补做计提单位保险分录就好了
2021-06-17 13:00:11

你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28

同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42
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2021-06-17 13:08
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2021-06-17 13:10
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2021-06-17 15:45
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