送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-17 13:00

您好
借 管理费用-单位社保
贷 应付职工薪酬-单位保险
补做计提单位保险分录就好了

L*💗S*💗F*💗 追问

2021-06-17 13:08

那6月做5月工资分录时,借管理费用—职工薪酬/贷库存现金,是吧

bamboo老师 解答

2021-06-17 13:10

您工资不需要计提么?

L*💗S*💗F*💗 追问

2021-06-17 15:45

不需要计提

bamboo老师 解答

2021-06-17 15:47

正规的应该计提
您这个是库存现金直接发放的分录

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你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
您好 借 管理费用-单位社保 贷 应付职工薪酬-单位保险 补做计提单位保险分录就好了
2021-06-17 13:00:11
你好 记其他应付款 就是没付的 不过正规的做法是没发就不做账的
2019-05-21 17:28:28
同学您好,您这一进一出,不就相当于没有调整
2022-03-26 12:08:42
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