老师,您好,我们11月份付一笔款给厂家进货,我做的分录是:借:预付账款-XX产商 贷:银行存款 .当月我们收到货但是没有发票,发票可能要下个月才来,那么现在收到货我怎么做账呢?

喵星人
于2016-12-02 15:39 发布 963次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
你好:
借:固定资产 26
贷:预付账款 3
银行存款 21
预付账款 2
一般应付预付挂一个,这样比较好核算
如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产
2022-01-15 12:43:45
借,原材料,135000贷,预付账款,,135000
借,预付账款,60000,贷,银行存款60000
2019-11-04 11:51:06
一、发票入账
借:长期待摊费用——租赁费
贷:预付账款
二、进行摊销处理
借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费)
贷:长期待摊费用——租赁费
2019-05-31 10:53:29
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