咨询下,针对应收票据,----------(1)到期无法承兑(商业 问
你好,是的,会计分录也是对的 答
老师,我刚接手一家一般纳税人,请问,我在电子税务局 问
同学,你好 不行哦,要取得发票,是和与企业经营相关的,才可以抵扣 答
红冲1年前错开的发票,需要注意什么?跟当月错开发票 问
是的,跟当月错开发票的红冲流程一样 答
老师请问公司给对方公司开了一张457891的发票?需 问
你好这里最好带着课程证明 答
老师,你好,销售二手房合同价低于评估价,该怎么做账 问
按合同价确认为收入 答

预付货款:预付账款,贷银行存款,收到发票后的会计分录怎么做?
答: 首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
17年预付账款,17年入账:借:预付账款贷:银行存款。22年收到发票,怎么做分录
答: 您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你和老师请问我们18年给别的公司签订了一份合同,合同价款250000当时预付了75000我们的会计做账借预付账款,贷银行存款,19年8月份的时候对方给开了135000的发票,我们支付了6万元这个分录应该怎么做呢?
答: 借,原材料,135000贷,预付账款,,135000 借,预付账款,60000,贷,银行存款60000
比如公司3月预付了下个季度的房租,发票没到,发票是5月到的,该怎么做账?3月预付房租时,借:预付账款 贷:银行存款票没到,4月要不要计提摊消,该如何写分录?5月发票到了,该如何写分录?
老师,您好,我们11月份付一笔款给厂家进货,我做的分录是:借:预付账款-XX产商 贷:银行存款 .当月我们收到货但是没有发票,发票可能要下个月才来,那么现在收到货我怎么做账呢?
老师,我们购买原辅料,第一种:钱已付,发票已到,货未到;第二种:钱已付,货已到,发票未到。这两种业务怎么做账?付款时的分录是:借:预付账款,贷:银行存款。









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