你和老师请问我们18年给别的公司签订了一份合同,合同价款250000当时预付了75000我们的会计做账借预付账款,贷银行存款,19年8月份的时候对方给开了135000的发票,我们支付了6万元这个分录应该怎么做呢?
干净的豆芽
于2019-11-04 11:49 发布 711次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-04 11:51
借,原材料,135000贷,预付账款,,135000
借,预付账款,60000,贷,银行存款60000
相关问题讨论

首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05

您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44

你好:
借:固定资产 26
贷:预付账款 3
银行存款 21
预付账款 2
一般应付预付挂一个,这样比较好核算
如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产
2022-01-15 12:43:45

借,原材料,135000贷,预付账款,,135000
借,预付账款,60000,贷,银行存款60000
2019-11-04 11:51:06

一、发票入账
借:长期待摊费用——租赁费
贷:预付账款
二、进行摊销处理
借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费)
贷:长期待摊费用——租赁费
2019-05-31 10:53:29
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