送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-01-24 10:00

付款做借其他应付款-房东贷银行,收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东,按月做借管理费用 贷预付账款-房租

蝶梦 追问

2019-01-24 10:08

老师房租预交的4-6月的,5月拿到的发票,4月要不要按月进管理费

maize老师 解答

2019-01-24 10:09

需要按月做借管理费用 贷预付账款-房租

蝶梦 追问

2019-01-24 10:26

可是5月份拿到发票,4月的时候进费用怎么做

maize老师 解答

2019-01-24 10:31

收到发票做借预付账款-房租 贷其他应付款-房东

蝶梦 追问

2019-01-24 10:42

老师,4月份摊费用的时候怎么做,4月还没收到发票了

maize老师 解答

2019-01-24 10:45

待摊费用这个科目取消现在是用预付账款代替,你不是5月才收到发票吗?

蝶梦 追问

2019-01-24 10:47

是呀,5月份收到票,但是房租是4-6月的,4月份怎么做呢

maize老师 解答

2019-01-24 10:49

按月做借管理费用 贷预付账款-房租

蝶梦 追问

2019-01-24 10:53

不是收到发票的时候才进预付账款了吗?5月收到的发票,4月还在其他应付款里了,价税还没分离了,所以4月做的时候怎么做

maize老师 解答

2019-01-24 10:54

你收到发票做借预付账款贷其他应付款,是这样的,你要是可以抵扣你就写借预付 进项税额 贷其他应付款啊,4月做的是借管理费用 贷预付

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相关问题讨论
首先,预付货款的会计分录是:借预付账款,贷银行存款。这是因为你已经支付了货款,但还没有收到货物,所以这笔款项应该记入预付账款。银行存款减少,所以贷银行存款。
2023-07-20 19:08:05
您好,你预付的款项是啊哈?材料款?
2022-04-30 15:00:44
你好: 借:固定资产 26 贷:预付账款 3 银行存款 21 预付账款 2 一般应付预付挂一个,这样比较好核算 如果是一般纳税人,专票,根据发票上的税额计入应交税费-应交增值税-进项税额,不含税额计入固定资产
2022-01-15 12:43:45
借,原材料,135000贷,预付账款,,135000 借,预付账款,60000,贷,银行存款60000
2019-11-04 11:51:06
你好,借管理费用-房租费,贷预付账款
2021-10-17 21:11:56
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