送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-06-10 19:45

你好
购入一批材料工程物资
借:工程物资 1000万  ,应交税费—应交增值税(进项税额)130万,  贷:银行存款  1130万
建厂房领用这批工程物资
借:在建工程  1000万,贷:工程物资 1000万
建造中发生设计和建筑服务费500万元,进项税额为45万元
借:在建工程 500万  ,应交税费—应交增值税(进项税额)45万,  贷:银行存款 545万
另发生人工费20万
借:在建工程 20万,贷:银行存款  20万
自建厂房完工交付使用
借:固定资产  1520万,贷:在建工程   1520万

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你好 购入一批材料工程物资 借:工程物资 1000万  ,应交税费—应交增值税(进项税额)130万,  贷:银行存款  1130万 建厂房领用这批工程物资 借:在建工程  1000万,贷:工程物资 1000万 建造中发生设计和建筑服务费500万元,进项税额为45万元 借:在建工程 500万  ,应交税费—应交增值税(进项税额)45万,  贷:银行存款 545万 另发生人工费20万 借:在建工程 20万,贷:银行存款  20万 自建厂房完工交付使用 借:固定资产  1520万,贷:在建工程   1520万
2021-06-10 19:45:46
那时还没营改增
2016-09-27 19:59:25
你好!你如果是用于不动产的就要分2年抵扣。不是不动产的可以一次抵扣
2018-11-28 10:25:14
你好,这里购入工程物资没有做价税分离,说明当时购进工程物资进项税额是不可以抵扣的
2020-08-05 12:56:00
同学你好 1、借:预付账款200000 贷:银行存款200000 2、借:在建工程200000 应交税费-应交增值税(进项税额)34000 贷:预付账款234000 借:预付账款34000 贷:银行存款34000 3、借:工程物资50000 应交税费-应交增值税(进项税额)8500 贷:银行存款58500 4、借:在建工程235000 带:工程物资235000 5、借:在建工程32000 贷:原材料32000 6、借:在建工程45260 贷:生产成本-辅助生产成本45260 7、借:在建工程60800 贷:应付职工薪酬60800 借:应付职工薪酬60800 贷:银行存款60800 8、借:固定资产373060 贷:在建工程373060
2022-10-29 14:37:28
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