老师你好,请问之前买了一台车,银行存款已付一笔款,由于发票一直没有开来,之前也一直暂估入账,后来,把车退回去,要如何做账呢:之前做的分录:借:应付账款30000元,贷:银行存款30000元,暂估入账入了:借:固定资产50000元,贷:应付账款50000元
鹏诚财务
于2021-06-10 14:31 发布 723次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-06-10 14:39
你好,很高兴为你解答
都进行红冲处理就可以了
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B 公司应做如下调整:
冲销暂估:借:库存商品(红字),贷:应付账款 - 暂估(红字)。
调整科目:借:应付账款 - A 公司,贷:其他应付款 - A 公司。
考虑税务:若暂估商品已销售,汇算清缴时需调增应纳税所得额;涉及进项税额转出,借:库存商品等,贷:应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)。
2025-04-11 15:48:07

你好,很高兴为你解答
都进行红冲处理就可以了
2021-06-10 14:39:23

你好,对的,你付款了贷方就做到银行存款
2021-12-16 14:09:29

你好
借:应付账款-暂估入账
贷:银行存款
2019-03-22 13:53:09

可以的。您的理解正确。
2018-10-13 17:16:34
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