请问下老师我垫付二百多元买的凭证装订机开了专票,现在我报销分录应该怎么做?我做的借管理费用一办公费贷现金怎么感觉不对呀?是不是还要做个分录?

Cheng
于2016-12-02 08:27 发布 1140次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-02 08:40
是一般纳税人,那是不是这张专票这个月就要认证?我这个月就这一张专票我想下个月一起认证行不行?谢谢!
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是借管理费用-办公费 负数? 管理费用不能做贷方,除了结转损益
2020-05-26 15:23:09
您好!你如果是小规模就这样就可以了。如果是一般纳税人就还要在借方写应交税费-应交增值税-进项税额。
2016-12-02 08:33:53
你之前做分录么,做借管理费用 贷银行么,这个有差额么
2019-12-10 16:30:51
你好,是的
2017-05-11 16:13:48
你好 明细科目可以根据实际自己设置 没有影响
2018-12-11 16:00:48
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