送心意

小杨老师

职称,中级会计师

2021-06-08 14:57

你们收到款,借,银行存款,贷,预收账款,然后你们自己做不了,需要在找一个人做,需要签一个劳务合同,做完给别人工资,借,营业成本,贷,银行存款。同时在交付产品给购买公司时确认收入,借,预收账款,贷,营业收入,应交税费增值税,祝您工作愉快

张雪儿 追问

2021-06-08 15:00

我们与这个人签一个劳务合同     给个人发工资  完事这个工资我从对公账户支出可以么   直接转给个人的话  算应付职工薪酬 还是什么么  转账的时候备注应该写什么   但是我们收到的款项后已经给对方开发票了   按您这个步骤可以么

小杨老师 解答

2021-06-08 15:05

可以算应付职工薪酬,申报当月代扣代缴个税的时候按劳务所得申报个税,开票的时候确定收入也可以的,只是收入和成本记得同期结转确定,祝您工作愉快

张雪儿 追问

2021-06-08 15:07

要是不代扣代缴 申报个税   还能算什么   给她打款的时候直接就是劳务费就可以对吧   要是申报的话这个人我只能按临时工来算   是这意思么

小杨老师 解答

2021-06-08 15:09

不申报,就要提供发票才能入账,祝您工作愉快

张雪儿 追问

2021-06-08 15:11

那我打款的劳务费 就直接借记营业成本  贷银行存款就可以了哈

小杨老师 解答

2021-06-08 15:14

你收到发票就可以这样直接做啦,祝您工作愉快

张雪儿 追问

2021-06-08 15:14

对方是个人 提供不了发票给我  我能计入营业成本么

小杨老师 解答

2021-06-08 15:18

可以让他去税局代开,也可以你们帮忙代扣代缴申报,只有这两个操作做了一个,才可以确认成本,祝您工作愉快

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同学,你好!没有设置预付账款科目的,应付账款借方余额就表示企业多付或预付的款项 设有预付账款科目 借:预付账款 贷:银行存款 收到货物 借:原材料或库存商品等 贷:预付账款 没有设置预付账款 借:应付账款 贷:银行存款 收到货物 借:原材料或库存商品等 贷:应付账款
2022-01-18 00:19:04
等于就是确认收入晚了
2024-02-12 09:14:25
同学你好,另外10万开票后再入账;
2022-03-07 12:01:49
您好 按照分公司的合同为准 因为是分公司施工 收款 开具发票 应该分公司的合同内容是准确的
2024-04-02 17:51:00
您好,您最好按发票主体账号支付,否则有麻烦。
2022-04-27 19:07:07
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