你好老师 在上月计提时工资多计得了3744元,上月已 问
先算差额:差额3744 元,就是上月多计提的工资,做冲减调整分录: 借:其他应付款 - 暂收款 3744 贷:主营业务成本 - 工资 3744 说明:直接冲减多计提的成本,账目余额即可平,无需额外处理其他科目。 答
不懂选项D为什么是正确的? 问
1. 核心逻辑 纳税期限的长短,和纳税人应纳税额的大小直接相关: -规模大、税额多的纳税人:税务风险和资金占用影响大,为了及时足额入库,会设定更短的纳税期限(比如增值税的1日、3日、5日、10日、15日)。 规模小、税额少的纳税人:可以按较长的期限(比如按月、按季)纳税,降低征管成本。 2. 举个例子(增值税) 增值税的纳税期限有:1日、3日、5日、10日、15日、1个月、1个季度。 大型企业、应纳税额多的,税务机关会核定为1日/3日/5日/10日/15日的短期限; 小微企业、应纳税额少的,通常核定为按月或按季的长期限。 答
老师,往来账上有一个个体户注销了(我把钱付给他,他 问
同学,你好 嗯嗯,是可以的 答
社保缴纳基数标准最新文件 问
可以参考这个 人社局的 https://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/rdzt/rszcdykddsdq/shbz/ylbx/202011/t20201124_399008.html 答
收到的票怎样去识别可以用的?有没有问题,税收编码 问
您好,能在电子税务局查到说明就是真的,税收编码有没有错,这个看你们买的是什么,只要是这个大类就可以 答


收到待报解共享收入账户转入20元 怎么做账
答: 你好,借;银行存款,贷;应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款,才知道该如何做结转分录的
什么情况下用暂估入账 除了入库账单未到
答: 同学,你好 一般是货物到了,发票未到
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们是汽车代收代付销售公司,主要是代收客户车款,代付客户车款给汽车公司,车发票是汽车公司直接开客户,我们从中赚取客户的保险返点和银行返点补贴差价差额,正常收的车款不够付的车款,但是保险和银行的返点合起来还是赚一点的。正常1个客户所有收支赚的利润在500左右,请问我们公司的账务怎么做,收入怎么做,开什么发票入账
答: 你好,请问服务费返点的发票是开给谁?保险公司还是银行?还是不需要开票?





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11876948484884 追问
2021-06-08 14:32
邹老师 解答
2021-06-08 14:33