- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-30 11:02
那我这个月的进项已经太多了,又都是原材料,材料已经领用了,发票不入账也不行,那怎么办呀?
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同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2022-01-21 14:54:52
您好
请问您的应交增值税的负数金额在哪里
2022-03-04 19:59:15
您好,留底不用特殊做分录。
2022-02-24 14:19:48
你好,你这个留抵税额有单独做科目核算吗?正常来讲的话,这个留抵税额不需要单独做凭证,只要在申报表上有就是
2025-01-07 10:18:23
你好,这个你申请留抵退税吗?
2022-05-13 16:36:54
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