老师,我们公司去年有帮别人代缴社保,做了一笔 借:管理费用 预收账款-代缴社保 贷银行存款的分录,现在发现这个分录写错了,要调整未分配利润要怎么调啊?
加菲
于2021-05-28 08:35 发布 733次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-05-28 08:38
你好,借预收 负数,借银行,贷未分配利润 之后重新做
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第一个分录不对利润分配,未分配利润应该是投资收益。
2022-06-22 11:05:01

你好,借预收 负数,借银行,贷未分配利润 之后重新做
2021-05-28 08:38:12

社保汇算清缴
2017-09-15 15:46:27

借本年利润到管理费用
2021-02-23 21:47:10

其他的都是对的,只是确认发票的那个分录错啦,把以前年度损益改成管理费用就好了
2019-06-17 11:34:38
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