应交税费上一年度少计提了销项税怎么补提?<br>老师您好,是这样的,我们公司的账目上一年度的有点乱,有没有办法反结账然后去调整,所以现在是应交税费应交增值税的借方与实际借方余额不符,我们公司账面上没有那么多的留底,现在是进项大于了销项,应该怎么调整呢?谢谢 但是公司缴纳的税是没有问题的,就是不知道为什么会出现借方余额比销项的大,
微是微笑的微
于2021-05-25 20:50 发布 1667次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

可以的
2017-09-04 22:00:33

借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税,
贷应交税费,未交增值税。
做这个的
2021-02-21 14:29:04

您好,对的。
2017-05-24 22:57:12

借应交税费-应交增值税-销项贷,应交税费-应交增值税-转出未交增值税,3823084.09
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项2914950.55
2019-08-21 16:44:18

你好!是的,思路是对的
2022-03-25 21:34:22
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