送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-05-24 18:12

您好,这个分录,借以前年度损益调整-690.27借应交税费应交增值税与690.27

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您好,这个分录,借以前年度损益调整-690.27借应交税费应交增值税与690.27
2021-05-24 18:12:58
您好,那您就相当于19年做的是暂估的,然后20年应该是先冲暂估,再按发票入账,这样实际金额没有差异的话,就是借以前年度损益调整贷预付账款负数,再做相同的分录,正数
2020-07-03 12:26:42
有制造费用工资的话就不用一致
2021-05-28 10:00:32
你好这个对应需要看做账,一般是一致,要是就是根据工资表去计提话,没有做别的科目话,
2021-05-28 09:52:45
同学你好 1.如果是属于管理部门使用的,应计入管理费用-水电费; 2.如果是属于销售部门使用的,计入销售费用-水电费; 3.如果是车间单位使用的,应计入制造费用,如果是车间生产使用,计分配入相关产品成本科目.
2022-05-20 09:59:41
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