老师,我在5月份计提了一笔成本是150多万,借:主营业务成本,贷:应付账款星期-暂估成本,后面在9月收到部分发票,那我是不是应该做分录,借:应付账款-暂估成本,贷:应付账款-某某公司?

会计人生
于2021-05-20 17:29 发布 421次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-05-20 17:31
同学您好,您应该先红冲原来的暂估,然后按正确发票做
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01
没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32
你们是什么单位 招聘费用
2018-10-15 10:46:39
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2021-05-20 20:00