我的子公司现在还不能独立接案子,所以都是统一我这边接,我这边开票,然后客户给我结算收入,那我和我子公司之间是怎么走往来?我开票的时候做借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费。然后我把开票的金额中属于子公司的那部分做分录是 借:主营业务收入 贷:其他应付款--子公司,这样做对吗?

穗儿
于2016-11-25 10:22 发布 996次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-11-25 10:26
但是子公司确实开不了票,只是我还是要把属于子公司的业绩的那部分区分出来啊,内账也不可以这样做啊?那我应该怎么做呢?
相关问题讨论
您好,你的上面的做法是对的,因为是客户提前打款给你了,所以挂其他应付款。如果你公司先垫付,后收回运费款那种就需要挂其他应收款。
另外,要注意如果运费发票是开给你公司的,可以计入销售费用-运费,后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称,那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款,就如同你上面做的分录。
2016-11-30 10:30:54
你好,那你就借营业外支出贷应收账款。
2022-06-07 10:05:18
可以直接做分录:借:其他应付款44 贷:主营业务收入 42.72 贷:应交税费一增值税一销项税额 1.28
2020-06-15 16:15:04
你好,应该之前有个借银存贷其他应付款的吧
2020-05-18 21:18:56
让他去税局给你开发票的哦
2019-12-30 10:34:37
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