送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-05-18 09:38

你好,你需要在增值税申报表做进项税转出申报这个

艾玛 追问

2021-05-18 11:21

那是在表二里14栏进项税额转出,免税项目用,填上这个进项税额(不能退税的),是吗?

艾玛 追问

2021-05-18 11:23

之前做的凭证要红冲掉,我之前做的是应交增值税进项税额借方,贷方待认证进项税额,后边是借方其它应收款出口退税款,贷方应交增值税出口退税

暖暖老师 解答

2021-05-18 11:47

是的,14行填写转出
你后边这个处理是正确的

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借 :应交税费应交增税值-出口退税, 贷应交税费应交增值税进了转出未交增值税 借转出未交增值税 贷:应交税费应交增税值-进项税额。
2024-01-12 19:35:23
你好,你准备申报退税的时候就要勾销。 是需要填入的。
2024-10-18 09:41:03
先申报增值税后再推送出口退税 不能转到,需要自己填写
2019-01-04 15:38:35
您好,当月没申报出口退税,不需要做出口退税相关的分录
2022-01-16 10:38:38
你好, 不要填写,这个数是自动生成的
2019-02-13 16:11:26
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