- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2021-05-13 09:24
要的,。跨月了,要入账的
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要的,。跨月了,要入账的
2021-05-13 09:24:09

可以不做账,你分录贴之前无票收入下面就可以,有差额就按你说做一笔红字之后重新做蓝字
2020-04-30 10:08:50

你好,借:库存商品 (红字) 应交税费——应增(进)(红字)贷:应付账款等(红字)
2019-11-27 13:10:46

支付销售返利方:
借:营业费用
贷:库存商品
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)
收到销售返利方,收到实物销售返利方冲减有关存货成本,并要计缴增值税。收到供货方开具增值税专用发票,则:
借:库存商品
借:应交税费—应交增值税-进项税额
贷:主营业务成本
2020-01-04 15:51:52

你好
之前分录是怎么做的
2020-07-08 16:31:50
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