老师,请问一下,房开公司代收了物业的物管费200000元,是在房开账上,物业公司经常借款欠房开860000元,现在要把账目扯清,分录怎么做,物业做账,相当于物业还欠660000元

zmj
于2016-11-22 15:12 发布 756次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2016-11-22 15:46
收的物管费物业部做收入,做预收账款,请问老师,这该怎么做分录
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您好,物业分录
借:其他应付款200000元
贷:主营业务收入 200000元-税金
应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 15:45:22
您好,物业分录
借:其他应付款200000元
贷:主营业务收入 200000元-税金
应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 15:45:30
你好,那你物业账上房开代收与欠房开的账都没有记吗?
2016-11-21 15:12:23
您好,物业分录
借:其他应付款200000元
贷:主营业务收入 200000元-税金
应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 16:24:29
房开代收时,借:银行存款200000 贷:其他应收款(这个要看当时借款时挂的科目)200000,这样就平了,账上物业就只挂着欠你们660000了,第二种方法你分开来记,收款时,借:银行存款200000 贷:其他应付款200000 ,当时他们借你们款时挂的是其他应收款,现在扯清,借:其他应付款200000 贷:其他应收款200000
2016-11-21 14:25:13
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