送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2016-11-22 15:46

收的物管费物业部做收入,做预收账款,请问老师,这该怎么做分录

zmj 追问

2016-11-22 16:00

这个预收账款-物管费可不可以一直这么挂着?老师

王雁鸣老师 解答

2016-11-22 15:45

您好,物业分录
借:其他应付款200000元
贷:主营业务收入 200000元-税金
  应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)

王雁鸣老师 解答

2016-11-22 15:49

您好,如果做收入,分录
您好,物业分录
借:其他应付款-房开公司 200000元
贷:主营业务收入 200000元-税金
  应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
如果做预收账款,分录
您好,物业分录
借:其他应付款-房开公司200000元
贷:预收账款-物管费 200000元

王雁鸣老师 解答

2016-11-22 16:22

您好,不可以的。税务局会查的。

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您好,物业分录 借:其他应付款200000元 贷:主营业务收入 200000元-税金   应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 15:45:22
您好,物业分录 借:其他应付款200000元 贷:主营业务收入 200000元-税金   应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 15:45:30
你好,那你物业账上房开代收与欠房开的账都没有记吗?
2016-11-21 15:12:23
您好,物业分录 借:其他应付款200000元 贷:主营业务收入 200000元-税金   应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 16:24:29
房开代收时,借:银行存款200000 贷:其他应收款(这个要看当时借款时挂的科目)200000,这样就平了,账上物业就只挂着欠你们660000了,第二种方法你分开来记,收款时,借:银行存款200000 贷:其他应付款200000 ,当时他们借你们款时挂的是其他应收款,现在扯清,借:其他应付款200000 贷:其他应收款200000
2016-11-21 14:25:13
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