送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-21 14:16

借;应付账款   贷;应收账款

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房开代收时,借:银行存款200000 贷:其他应收款(这个要看当时借款时挂的科目)200000,这样就平了,账上物业就只挂着欠你们660000了,第二种方法你分开来记,收款时,借:银行存款200000 贷:其他应付款200000 ,当时他们借你们款时挂的是其他应收款,现在扯清,借:其他应付款200000 贷:其他应收款200000
2016-11-21 14:25:13
借;应付账款 贷;应收账款
2016-11-21 14:16:06
您好,物业分录 借:其他应付款200000元 贷:主营业务收入 200000元-税金   应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 15:45:22
您好,物业分录 借:其他应付款200000元 贷:主营业务收入 200000元-税金   应交税费-应交增值税-销项 200000*增值税率/(1+增值税率)
2016-11-22 15:45:30
你好,那你物业账上房开代收与欠房开的账都没有记吗?
2016-11-21 15:12:23
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